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CPA100用户8975

老师,我昨天说错了,应该是先进制造业加计抵减5%的增值税,我怎么做凭证

77 2023-10-20 10:50
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老师解答
2023-10-20 10:51

你好, 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减

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CPA100用户8975
2023-10-20 10:56

追问: 我这个月本来要交税的,后来抵减后不用交税了。

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答疑老师
2023-10-20 10:57

回答: 就是这样抵减税的哈

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CPA100用户8975
2023-10-20 10:57

追问: 我看网上有的写借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,按照加计抵减金额贷记其他收益

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CPA100用户8975
2023-10-20 10:58

追问: 老师做到营业外收入还是其他收益,都一样的嘛

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答疑老师
2023-10-20 11:00

回答: 是的 ,都是一样的,你执行小企会计准则,就是营业外收入

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CPA100用户8975
2023-10-20 11:04

追问: 企业会计准则那用其他收益?

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答疑老师
2023-10-20 11:05

回答: 是的,就是那个意思

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CPA100用户8975
2023-10-20 11:54

追问: 老师,那我现在做账金蝶软件里就做这笔凭证就可以了吗,期末还需要做什么结转凭证吗

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答疑老师
2023-10-20 11:55

回答: 是的,期末自动结转就行

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CPA100用户8975
2023-10-20 16:46

追问: 老师,以后每个月我都可以加计抵减5%的话,我做凭证分录按照以前抵扣做法,然后把多出来的5%分开做对吗,这些分录怎么写呢

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答疑老师
2023-10-20 16:47

回答: 需要抵减就是按写的分录做就是

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