同学,对方开发票,计入 借:管理费用 ——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
追问: 是先计提再支付么?还是月末计提呀老师?
追问: 这个福利得从工资表上有体现么?只有出库单工资表没有提现的话,可以直接入管理费用-福利费么?
回答: 同学,先计提再支付 ,不在工资表体现。
追问: 这个情况影响个人所得税么?
追问: 我看有的说,这种情况要交个人所得税,但是不并入工资表的话,怎么明确这个个人所得税… 可以直接入管理费用-福利费么?
追问: 老师,我搜的这个,先发放,然后期末计提
回答: 你好,同学,当月计提并发放。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是先计提再支付么?还是月末计提呀老师?
追问: 这个福利得从工资表上有体现么?只有出库单工资表没有提现的话,可以直接入管理费用-福利费么?
回答: 同学,先计提再支付 ,不在工资表体现。
追问: 这个情况影响个人所得税么?
追问: 我看有的说,这种情况要交个人所得税,但是不并入工资表的话,怎么明确这个个人所得税… 可以直接入管理费用-福利费么?
追问: 老师,我搜的这个,先发放,然后期末计提
回答: 你好,同学,当月计提并发放。