你好,计提工资、社保费用: 借:管理费用、销售费用 贷:应付工薪酬 支付社保: 借:应付工薪酬/其他应收款 贷:银行存款/其他应收款 支付工资: 借:应付工薪酬 贷:银行存款/其他应收款
追问: 支付的时候不是应该借费用吗
回答: 你好,支付的时候冲的是应付职工薪酬
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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