你好 你看下之前是不是还有多缴纳的税费 抵减了金额 所以才导致你少缴纳了金额 。
追问: 我确定没有
回答: 你好 没有的话 那怎么会差距这么大。 你要找税务局 给你查下。 申报表 应交 14563.11 你扣款是1.1万多点。 差异就有3000多哦 。 找税务局 问下是不是扣款不对
追问: 你看,我是1-12号交的,那天我没做暂估收入,这次交的14563.11是我做的赞估收入的增值税
回答: 你好 那你在暂估的收入 你当时报税了吗 你做未开票收入报没有
追问: 我是重新更正了12日报的收入,
回答: 你好 更正后 那你的收入包括这笔暂估的收入不 ?
追问: 这个月的应纳税合计是25582.981456,我预缴了11019.87,还要交14563.11,但是系统算成了14563.11-11019.87=3543.24,你看我这是表填写的不对吗
回答: 你好 你预缴了 所以 你应交减去预缴 剩下的3543.24 才是你需要交纳的金额了 。 你这个栏次报的就不对。 你应交金额你写成了25000多了 这个不对 。
追问: 我还是不明白,老师辛苦你直接告诉我填写下数据
追问: 我是哪一栏填写错了
追问: 我是根据12号的申报表直接更改过来的
回答: 你好 你应交的金额 按你说的就是应该是 25582.981456 预缴了 11019.87 那么你 应交就是 14563.11 ; 你审报表体现出来也是这样的。 应交 14000多 了 ;这个是对的。 但是你扣款少扣了。 你要找税务局给in处理下才行 扣款与实际申报表的数据不对。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 你看,我是1-12号交的,那天我没做暂估收入,这次交的14563.11是我做的赞估收入的增值税
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追问: 我是重新更正了12日报的收入,
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追问: 这个月的应纳税合计是25582.981456,我预缴了11019.87,还要交14563.11,但是系统算成了14563.11-11019.87=3543.24,你看我这是表填写的不对吗
回答: 你好 你预缴了 所以 你应交减去预缴 剩下的3543.24 才是你需要交纳的金额了 。 你这个栏次报的就不对。 你应交金额你写成了25000多了 这个不对 。
追问: 我还是不明白,老师辛苦你直接告诉我填写下数据
追问: 我是哪一栏填写错了
追问: 我是根据12号的申报表直接更改过来的
回答: 你好 你应交的金额 按你说的就是应该是 25582.981456 预缴了 11019.87 那么你 应交就是 14563.11 ; 你审报表体现出来也是这样的。 应交 14000多 了 ;这个是对的。 但是你扣款少扣了。 你要找税务局给in处理下才行 扣款与实际申报表的数据不对。