你好,是一般纳税人单位根据销项税额,进项税额情况做相应的结转分录吗、
追问: 对的,如果年末有留底结转到哪,转出未交增值税?
回答: 你好,如果年末有留底,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
追问: 嗯嗯,谢谢
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对的,如果年末有留底结转到哪,转出未交增值税?
回答: 你好,如果年末有留底,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
追问: 嗯嗯,谢谢
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