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回答: 你好: 1、在做汇算清缴时进行相应调整即可。 2、 补入差额的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
追问: 那下月增值税申报表的扣除额需要加1吗
回答: 做汇算清缴时调哦
追问: 只要年底汇算清缴调整一笔就可以,增值税的申报不用管吗老师?我们是差额开票的那个增值税扣除额应该等于实际工资福利五险的和计数呢
追问: 只要年底汇算清缴调整一笔就可以,增值税的申报不用管吗老师?我们是差额开票的那个增值税扣除额应该等于实际工资福利五险的和计数呢..
回答: 是这样哦,等汇算清缴再调吧
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好: 1、在做汇算清缴时进行相应调整即可。 2、 补入差额的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
追问: 那下月增值税申报表的扣除额需要加1吗
回答: 做汇算清缴时调哦
追问: 只要年底汇算清缴调整一笔就可以,增值税的申报不用管吗老师?我们是差额开票的那个增值税扣除额应该等于实际工资福利五险的和计数呢
追问: 只要年底汇算清缴调整一笔就可以,增值税的申报不用管吗老师?我们是差额开票的那个增值税扣除额应该等于实际工资福利五险的和计数呢..
回答: 是这样哦,等汇算清缴再调吧