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CPA100用户9209

请问下,建立财务软件初期时。显示应收应付不平,结不了账。怎么处理呢?

337 2020-12-04 09:57
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老师解答
2020-12-04 09:58

同学你好 用利润分配未分配利润处理

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:00

追问: 那应收应付那里的数据会不会也跟着变动

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:06

追问: 请问下,期初应收账款422万。应付220万。第一次录进财务软件,结不了账,该怎么处理呢?

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答疑老师
2020-12-04 10:08

回答: 这个就是调整期初平衡的

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:09

追问: 那具体该怎么处理呢

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答疑老师
2020-12-04 10:11

回答: 具体是怎么不平?你说下

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:13

追问: 实际应收比应付多

实际应收比应付多
实际应收比应付多
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答疑老师
2020-12-04 10:19

回答: 借应收 贷利润分配未分配利润

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:27

追问: 我是要先录期初余额才能做凭证。那这个这个录啊

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答疑老师
2020-12-04 10:35

回答: 先录入之后然后直接在利润分配未分配利润贷方录入差额就行了

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:39

追问: 我是这样录的,可还是不能结账

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答疑老师
2020-12-04 10:50

回答: 提示什么呢?你是建账然后期初平衡了开始做账,做完了才结账

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CPA100用户9209
2020-12-04 10:54

追问: 这该怎么调呢?

这该怎么调呢?
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答疑老师
2020-12-04 11:01

回答: 利润分配未分配利润贷方输入这个差额

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CPA100用户9209
2020-12-04 11:04

追问: 好了,谢谢老师

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答疑老师
2020-12-04 11:11

回答: 满意请给五星好评,谢谢

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