同学你好 用利润分配未分配利润处理
追问: 那应收应付那里的数据会不会也跟着变动
追问: 请问下,期初应收账款422万。应付220万。第一次录进财务软件,结不了账,该怎么处理呢?
回答: 这个就是调整期初平衡的
追问: 那具体该怎么处理呢
回答: 具体是怎么不平?你说下
追问: 实际应收比应付多
回答: 借应收 贷利润分配未分配利润
追问: 我是要先录期初余额才能做凭证。那这个这个录啊
回答: 先录入之后然后直接在利润分配未分配利润贷方录入差额就行了
追问: 我是这样录的,可还是不能结账
回答: 提示什么呢?你是建账然后期初平衡了开始做账,做完了才结账
追问: 这该怎么调呢?
回答: 利润分配未分配利润贷方输入这个差额
追问: 好了,谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那应收应付那里的数据会不会也跟着变动
追问: 请问下,期初应收账款422万。应付220万。第一次录进财务软件,结不了账,该怎么处理呢?
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追问: 那具体该怎么处理呢
回答: 具体是怎么不平?你说下
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追问: 我是要先录期初余额才能做凭证。那这个这个录啊
回答: 先录入之后然后直接在利润分配未分配利润贷方录入差额就行了
追问: 我是这样录的,可还是不能结账
回答: 提示什么呢?你是建账然后期初平衡了开始做账,做完了才结账
追问: 这该怎么调呢?
回答: 利润分配未分配利润贷方输入这个差额
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