你好 借:预付账款60000 贷:银行存款60000 按月摊销 借:管理费用10000 贷:预付账款10000 收到的发票,放支付的凭证后面,摘要写清楚,合计发票在那号凭证后面
追问: 以前的时候有待摊费用,我直接在待摊费用走了,现在取消了,就不知道怎么做了。
回答: 你好,现在直接放到预付账款科目的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 以前的时候有待摊费用,我直接在待摊费用走了,现在取消了,就不知道怎么做了。
回答: 你好,现在直接放到预付账款科目的