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CPA100用户7501

老师,我们帮其他公司缴纳电费 支付出去的时候借 其他应收款 贷 银行存款 收到发票时怎么做分录

261 2020-11-19 15:40
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老师解答
2020-11-19 15:41

你好,我们帮其他公司缴纳电费 ,那电费发票不应当开给你们,应当是开给对方公司才是啊

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CPA100用户7501
2020-11-19 15:50

追问: 我们帮他们付,他们没给我们钱,供电局把发票开给我们了

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CPA100用户7501
2020-11-19 15:51

追问: 现在分录怎么修改

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答疑老师
2020-11-19 15:51

回答: 你好,我们帮他们付,供电局把发票应当开具给他们,这样才是你们帮他们付。 如果供电局把发票开给你们,说明电费是你们负担,而不是他们负担,也就不存在代付的说法 啊

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CPA100用户7501
2020-11-19 15:55

追问: 那他们是养猪厂,我们付款了,付款他们弄其他应收账款了 现在发票开成我们的了

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CPA100用户7501
2020-11-19 15:58

追问: 按这个的话,我们收到了发票,是不是就不做账了

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答疑老师
2020-11-19 15:58

回答: 你好,你应当把发票退回,让电力公司把发票开给对方才是的。

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CPA100用户7501
2020-11-19 15:59

追问: 可是缴纳抬头是我们公司的,电力公司就只开给我们呀

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答疑老师
2020-11-19 16:00

回答: 你好,电力公司就只开给你们,那么你们就做费用处理,而不是垫付啊

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CPA100用户7501
2020-11-19 16:03

追问: 嗯,那以后他们付我们电费是不是我们又要代开给他们

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答疑老师
2020-11-19 16:04

回答: 你好,是的,是这样的

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CPA100用户7501
2020-11-19 16:05

追问: 是专票,分录怎么开

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答疑老师
2020-11-19 16:05

回答: 你好,转售电的分录是 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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