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扫码付款给学校老师多付了五元给老师,应该要回来吗?
362
2020-09-28 12:11
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免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 12:13
同学你好 具体是什么钱?多付了可以要回
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老师,公司收到电子版商业承兑汇票,是汇票到期日当天提交申请承兑?还是?
答:
你好,是汇票到期的,当天申请的
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老师,你好,就是现代服务业可以加计扣除,这个怎么做账
答:
同学,你好 按应纳税额借记应交税费--未交增值税等科目,按加计抵减的金额贷记其他收益科目。 另未抵减完的当期可抵减加计抵减额,不做账务处理,建议做辅助账。
3
用摊余成本后续计量,摊余成本是越来越多?还是越来越少?
答:
您好,这个是越来越少的这个
4
老师,专票只有销项没有进项的我做账借收入贷应收应交税费销项,但是我怎么计提税费呢,
答:
借:销项 贷:应交税费-未交增值税
5
老师,您好,请问下怎么核实对方公司的合同章是否有备案过呢?还有别的途径可以了解对方企业情况吗?
答:
备案过的合同,下面会有一圈数字
6
发现上年工资计提时方向反了。怎么更正(借,应付职工薪酬,贷,管理费)
答:
你这个更正是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
7
老师,您好,我们是总公司,现调出电脑固定资产给子公司无偿使用,填写了调拔单领导签字了。我总公司录分怎么做?子公司分录怎么做?谢谢
答:
你好,不能无偿跳出,双方都没法做账的。需要按折余价值开票给子公司
8
公司开发了一个项目,准备建酒店,现在电子税务局支付了一笔水保的费用,这个怎么做账
答:
同学你好 是筹建期的支出吗
9
老师好,7月份账记账后发现银行存款余额对不上,然后发现6月份的银行存款余额就没对上,怎么办啊
答:
同学,你好 你先检查是不是有银行漏做的
10
老师,请问下面营业执照里的工程管理服务能开*其他咨询服务*技术服务费的发票吗
答:
你好不可以的,工程管理服务不能包括后边这
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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