同学你好, 借:所得税「红字」,贷:应交税金~应交所得税「红字」——对的;
回答: 同学你好,19年需要用以前年度损益调整核算的
追问: 还需要调利润吗,我看到网上还做了一笔,借:所得税,贷:本年利润
回答: 贷,应交税费——应交所得税 负数 贷,以前年度损益调整,正数 借,以前年度损益调整 贷,利润分配——未分配利润
追问: 我这样的话应交税费会不会多冲,因为去年8月我已经用红字冲掉了
回答: 同学你好 如果已经冲掉了,现在不用再做了
追问: 好的,意思是只要在同一年度没调整都做我那一笔分录,如果是跨年了才做你后面补充这个对吗
回答: 同学你好 意思是只要在同一年度没调整都做我那一笔分录,如果是跨年了才做你后面补充这个对吗——对的
追问: 老师,可以再咨询一个其他问题吗
回答: 同学您好,学堂有规定需要分别对不同的问题,需要重新发起提问,方便老师解答,望理解。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 同学你好,19年需要用以前年度损益调整核算的
追问: 还需要调利润吗,我看到网上还做了一笔,借:所得税,贷:本年利润
回答: 贷,应交税费——应交所得税 负数 贷,以前年度损益调整,正数 借,以前年度损益调整 贷,利润分配——未分配利润
追问: 我这样的话应交税费会不会多冲,因为去年8月我已经用红字冲掉了
回答: 同学你好 如果已经冲掉了,现在不用再做了
追问: 好的,意思是只要在同一年度没调整都做我那一笔分录,如果是跨年了才做你后面补充这个对吗
回答: 同学你好 意思是只要在同一年度没调整都做我那一笔分录,如果是跨年了才做你后面补充这个对吗——对的
追问: 老师,可以再咨询一个其他问题吗
回答: 同学您好,学堂有规定需要分别对不同的问题,需要重新发起提问,方便老师解答,望理解。