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CPA100用户2088

老师,我们公司在2018年与一个公司发生业务,有收到增值税专用发票,现在业务变更了,合同金额减少了,我们可以直接按差额开一张负数发票给对方冲销吗?还是说必须开红字发票信息表给对方,让对方开负数发票给我,再按现在的金额开正数发票过来?

421 2020-09-15 11:31
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老师解答
2020-09-15 11:32

你好,如果对方已经认证,就是对方开具红字信息表,你方开具红字发票冲减之前发票

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CPA100用户2088
2020-09-15 11:37

追问: 不能按差额开一张负数发票冲抵是吗?

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答疑老师
2020-09-15 11:38

回答: 这张就是差额开具的,但前提是先要开红字信息表

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