同学你好 这个是可以的哦
追问: 老师,我使用的管家婆,登记账的时候,记账凭证上有审核,签字是干什么的
回答: 管理员审核凭证的
追问: 老师,我现在的都计入到管理费用开办费了,等到营业期开始了, 怎么转到常期待摊费用啊
回答: 管理费用每月底都结转损益了
追问: 嗯嗯,好的,等到营业期了再说吧,这几月的账,我都先这么做了。后期不知道怎么处理了再问您吧
追问: 还有,老师,我们租了对年面一家公司的办办公室,但是他们没有给我发票,我这个怎么处理啊 ,并且他们明确的说 了不给我们开发票
回答: 那你就要先挂往来了,然后年底的时候汇算请教的时候调增
追问: 老师,这个要怎么挂往来啊,这个钱还不是从公司账户出的,应该是老板娘的卡出的
追问: 但是,这个是公司实际发生的,也不能不记账的,到时候是不是还要转给老板娘的,这个科目该怎么记啊,房租是每月1万元,又支付的房屋押金是1万,共计2万元,这个开机分录是怎么填啊
回答: 那你问问要不要还老板娘
追问: 老师您好,要还的话,怎么登记, 不还话,又怎么登记啊
回答: 你们几套账?只有一套的话 不还直接不做 还的话 借营业外支出 贷其他应付款-老板娘
追问: 一套账,老板之前说过,要把账做好,一切账务都走公账,要正规。 老师现在是筹建期间,不记到开办费用了吗
回答: 可以记到开办费 借管理费用开办费 贷其他应付款-老板娘 然后 借其他应付款 贷银行存款 汇算清缴的时候调增就可以了
追问: 老师,我还有一事不明白,刚您说的不能取得发票的情况,为什么要挂往来啊,是挂往来的那个科目,借方,还是贷方?那又是为什么要挂到这个科目啊?
回答: 因为这是你们的费用,虽然没有发票但是老板替你们付款了
追问: 老师,关于房租,我这么做账,您看对吗 借:管理费用开办费-1万 其他应收款-对门公司1万 贷:其他应付款-老板娘 2万 给老板娘转钱时, 借:其他应付款-老板娘 2万 贷:银行存款2万 再交房租是, (合同上说,啥时候不租了,把水电之类的费用结清了,再给退押金退钱,)
回答: 嗯 这样就可以的哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,我使用的管家婆,登记账的时候,记账凭证上有审核,签字是干什么的
回答: 管理员审核凭证的
追问: 老师,我现在的都计入到管理费用开办费了,等到营业期开始了, 怎么转到常期待摊费用啊
回答: 管理费用每月底都结转损益了
追问: 嗯嗯,好的,等到营业期了再说吧,这几月的账,我都先这么做了。后期不知道怎么处理了再问您吧
追问: 还有,老师,我们租了对年面一家公司的办办公室,但是他们没有给我发票,我这个怎么处理啊 ,并且他们明确的说 了不给我们开发票
回答: 那你就要先挂往来了,然后年底的时候汇算请教的时候调增
追问: 老师,这个要怎么挂往来啊,这个钱还不是从公司账户出的,应该是老板娘的卡出的
追问: 但是,这个是公司实际发生的,也不能不记账的,到时候是不是还要转给老板娘的,这个科目该怎么记啊,房租是每月1万元,又支付的房屋押金是1万,共计2万元,这个开机分录是怎么填啊
回答: 那你问问要不要还老板娘
追问: 老师您好,要还的话,怎么登记, 不还话,又怎么登记啊
回答: 你们几套账?只有一套的话 不还直接不做 还的话 借营业外支出 贷其他应付款-老板娘
追问: 一套账,老板之前说过,要把账做好,一切账务都走公账,要正规。 老师现在是筹建期间,不记到开办费用了吗
回答: 可以记到开办费 借管理费用开办费 贷其他应付款-老板娘 然后 借其他应付款 贷银行存款 汇算清缴的时候调增就可以了
追问: 老师,我还有一事不明白,刚您说的不能取得发票的情况,为什么要挂往来啊,是挂往来的那个科目,借方,还是贷方?那又是为什么要挂到这个科目啊?
回答: 因为这是你们的费用,虽然没有发票但是老板替你们付款了
追问: 老师,关于房租,我这么做账,您看对吗 借:管理费用开办费-1万 其他应收款-对门公司1万 贷:其他应付款-老板娘 2万 给老板娘转钱时, 借:其他应付款-老板娘 2万 贷:银行存款2万 再交房租是, (合同上说,啥时候不租了,把水电之类的费用结清了,再给退押金退钱,)
回答: 嗯 这样就可以的哦