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CPA100用户2381

请问一下,现在有一家供应商欠我们6万多的票没开进来,但是我们公司账面上已经平调了。这6万多是因为这家公司借我们公司的钱,他们是用公司账户转给我们老板私人账户的,但是我们老板之前还款的时候,网银备注直接写了货款,导致账面上还有这么多的票没开给我们,现在怎么处理这个帐呢?

370 2020-08-21 10:32
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老师解答
2020-08-21 10:48

你可以先暂估入账的,等发票来了冲暂估的然后按照发票做账

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CPA100用户2381
2020-08-21 10:50

追问: 但是以后不和这家公司有业务往来了

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答疑老师
2020-08-21 10:52

回答: 那你发票还能收到吗

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CPA100用户2381
2020-08-21 10:55

追问: 收不到了,这怎么处理

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答疑老师
2020-08-21 11:01

回答: 直接调增就可以了哦

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CPA100用户2381
2020-08-21 11:04

追问: 怎么写分录

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答疑老师
2020-08-21 11:09

回答: 借营业外支出贷银行存款

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CPA100用户2381
2020-08-21 11:17

追问: 这个营业外支出需要写一张什么单子,作为凭证吗

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答疑老师
2020-08-21 11:26

回答: 不用,这个不需要的哦

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CPA100用户2381
2020-08-21 11:27

追问: 那假如税务局来查,这笔是什么款,作为营业外支出,要拿出原始凭证来,怎么解释呢?

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答疑老师
2020-08-21 11:31

回答: 你直接用你们付款的记录就行了

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CPA100用户2381
2020-08-21 11:32

追问: 好的,明白了。

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答疑老师
2020-08-21 11:35

回答: 好的,欢迎再来提问哦

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