你好同学,他们给你们开发票了吗?如果开了需要按发票金额入账.差的款入到应付里,
追问: 原来肯定都开发票了。因为固定资产有尾款质保金的。有的产品做的不行,我们就不读尾款了。原来也是按照发票金额入账的。现在我们不付了尾款,可以直接冲固定资产原始价值吗?
回答: 不可以的,有发票就按总额入账.然后差的款先挂应付里,.大约一年后由应付账款转入营业外收入,不减固定资产
追问: 我记得营业外收入也要交增值税吧。
回答: 不用交的同学,营业外收入是交所得税,你们是购买资产,增值税对方开完发票就交掉了
追问: 那原来入成本费用的发票后面不付款了,我们冲应付账款也是做营业外收入吗?可以直接冲费用类吗?
回答: 是的你们可以用应付账计入营业外收入里.但是不可以冲费用.
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 原来肯定都开发票了。因为固定资产有尾款质保金的。有的产品做的不行,我们就不读尾款了。原来也是按照发票金额入账的。现在我们不付了尾款,可以直接冲固定资产原始价值吗?
回答: 不可以的,有发票就按总额入账.然后差的款先挂应付里,.大约一年后由应付账款转入营业外收入,不减固定资产
追问: 我记得营业外收入也要交增值税吧。
回答: 不用交的同学,营业外收入是交所得税,你们是购买资产,增值税对方开完发票就交掉了
追问: 那原来入成本费用的发票后面不付款了,我们冲应付账款也是做营业外收入吗?可以直接冲费用类吗?
回答: 是的你们可以用应付账计入营业外收入里.但是不可以冲费用.