借:成本费用 贷:其他应付款
追问: 22年度做账是、借:管理费用60 贷:其他应付款60
追问: ?现在23年了,钱付了可是发票没拿到,可以怎么处理呢
回答: 您好,同学。就是这样。
追问: ??我22年度入账了,现在23年5月付完钱,现在确定这笔费用没有发票,我该怎么账务处理。
回答: 账务处理就是上面。没有发票不能税前扣除。
追问: 我已经税前扣除了,就是请问现在该怎么做相应账务处理。你这个给我讲不能税前扣除,我还知道啊。
回答: 借:管理费用60 贷:其他应付款60 如果没有发票,汇缴时要调增。
追问: 这2022年度汇算不都结束了啊。所以这我不晓得咋个账务处理
回答: 实不相瞒,这确实不应当税前扣除的。原则上,应当重新申报,调增、补税。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 22年度做账是、借:管理费用60 贷:其他应付款60
追问: ?现在23年了,钱付了可是发票没拿到,可以怎么处理呢
回答: 您好,同学。就是这样。
追问: ??我22年度入账了,现在23年5月付完钱,现在确定这笔费用没有发票,我该怎么账务处理。
回答: 账务处理就是上面。没有发票不能税前扣除。
追问: 我已经税前扣除了,就是请问现在该怎么做相应账务处理。你这个给我讲不能税前扣除,我还知道啊。
回答: 借:管理费用60 贷:其他应付款60 如果没有发票,汇缴时要调增。
追问: 这2022年度汇算不都结束了啊。所以这我不晓得咋个账务处理
回答: 实不相瞒,这确实不应当税前扣除的。原则上,应当重新申报,调增、补税。