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CPA100用户3985

请问老师:1.减免税额借方有余额280元(航天信息的年费),该如何处理?2.进项税额转出的贷方有余额38.48元,该如何处理?谢谢。

694 2019-09-26 09:45
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老师解答
2019-09-26 09:45

你当月需不需要缴纳增值税,减免税额会不会抵减要缴纳的增值税

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CPA100用户3985
2019-09-26 12:56

追问: 本月需要缴纳增值税,我的分录是6月份做的,分录是借方:应交税费/应交增值税/减免税款,贷方:管理费用/服务费

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答疑老师
2019-09-26 13:58

回答: 那你月末结转需要缴纳的增值税 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费/应交增值税/减免税款 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税

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CPA100用户3985
2019-09-26 17:49

追问: 不好意思,老师,我 没有看懂你的分录。 我6月份做的分录如下:借:管理费用/服务费 280 贷:银行存款/中行 280 借:应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷:管理费用/服务费 280 接下来麻烦您教我的分录是下面这样的吗?并帮我填下数据,谢谢。 借:应交税费—应交增值税—销项税 280 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费/应交增值税/减免税款 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 280 贷:应交税费—未交增值税 280

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答疑老师
2019-09-26 20:12

回答: 你当月的销项税和进项税的数据是多少

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CPA100用户3985
2019-09-26 23:18

追问: 6月份的销项:6301.1元 6月份的进项:5707.47元

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答疑老师
2019-09-27 06:31

回答: 借,应交税费—应交增值税—销项税 6301.1 贷:应交税费—应交增值税—进项税 5707.47 应交税费/应交增值税/减免税款280 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 313.63 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 313.63 贷:应交税费—未交增值税 313.63

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CPA100用户3985
2019-09-27 08:13

追问: 谢谢老师,您教我的这笔分录是补做在本月是吗?

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答疑老师
2019-09-27 08:46

回答: 是的,在当月补记提

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