咨询
会员头像
CPA100用户9331

老师好,增值税专用发票在认证平台已勾选认证,增值税申报时候也作为进项税额抵扣,但发现这张发票还未报销,请问如何记账?

629 2020-06-05 14:29
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-06-05 14:30

你好 问下员工 尽快来报 到时你才好做 借费用 进项税贷其他应付款

头像
CPA100用户9331
2020-06-05 14:32

追问: 是在四月份的记账期,结账时候发现记账的进项税额与认证申报的有差额

头像
答疑老师
2020-06-05 14:34

回答: 你好 那你就调整差额就行 了 按你们实际发票的金额来做

头像
CPA100用户9331
2020-06-05 14:36

追问: 那多认证的发票已计入进项税额,增值税已经申报,怎样调整差额?

头像
答疑老师
2020-06-05 14:39

回答: 你好 你要做进项税转出处理 。 借费用或者成本贷进项税转出 然后在去改你申报表

头像
CPA100用户9331
2020-06-05 14:41

追问: 增值税是在四月份已经申报了

头像
答疑老师
2020-06-05 14:43

回答: 你好 那你现在是在几月要改 你现在改 就改的次月去申报就行了

头像
CPA100用户9331
2020-06-05 14:48

追问: 四月份记账还未结账,在四月份记账期可以怎么做?或者是到五月份记账期怎么做?目前已认证那张发票还没收到

头像
答疑老师
2020-06-05 14:51

回答: 嗯 可以的 你就红冲了 在按你们实际发票来做进项税。 在去改你们4月申报表

头像
CPA100用户9331
2020-06-05 14:55

追问: 不好意思,还是没有明白,四月份已认证未记账发票怎样做红冲?四月份的增值税申报表怎样更正申报?

头像
答疑老师
2020-06-05 14:57

回答: 你好 那你4月就补做账 按你们实际发票来做账 按你实际认证的来做 你4月更正就去税局大厅去改 因为已经过了申报期了 带着正确申报表 公章 身份证去改

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号