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CPA100用户1991

电费6月付1000. 7月付1500,6月发票已开2500 会计分录怎么做

129 2022-08-04 17:37
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老师解答
2022-08-04 17:38

你好 ;     这个是 6月承担的;    7月分别做账 ;  借  管理费用-电费 1000 ; 贷 银行存款 1000 ; 7月做  借管理费用-电费   1500 贷 银行存款1500  ;     6月用发票原件;  7月用发票复印件即可 

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CPA100用户1991
2022-08-04 17:42

追问: 6月已开发票2500.银行己付款1000 7月做货1000银行账不对啊

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答疑老师
2022-08-04 17:48

回答:  你好 ;       你7月和6月不是分别去付款的吗 ?  跟你银行怎么会对不上; 分别在6月和7月做账的  

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CPA100用户1991
2022-08-04 19:09

追问: 你第一次回答是7月份做账,货方银行存款1000.应是6月货方银行存款6000

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CPA100用户1991
2022-08-04 19:10

追问: 6月付的钱,6月开的票

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答疑老师
2022-08-04 19:19

回答: 你好:这个是 6月承担的1000元,7月承担1500元,那么6月和7月分别做账 ; 6月做借 管理费用-电费 1000 ; 贷 银行存款 1000 ; 7月做 借管理费用-电费 1500 贷 银行存款1500 ; 6月用发票原件; 7月用发票复印件即可 ,你两个月才2500,哪里有一个6000元?

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CPA100用户1991
2022-08-04 19:38

追问: 是2500,后面这个就没错了,100+1500=2500.发票都6月开的,7月做账用发票复印件是吗?没关系吧

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答疑老师
2022-08-04 19:41

回答: 是的,因为是提前开票7月的,所以可以的

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CPA100用户1991
2022-08-04 19:42

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2022-08-04 19:43

回答: 不客气,希望能帮到你

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