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138****5746

老师,您好!供应商给我们了一些费用,应该怎么做账?

37 2022-06-23 19:14
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老师解答

您好。借银行存款贷营业外收入。

2022-06-23 19:14
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138****5746

追问: 不给钱,就是供应商挂帐了,我们这边也要挂账

2022-06-23 19:15
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答疑老师

回答: -那这个是什么钱呢?

2022-06-23 19:16
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138****5746

追问: 就是用于我们开展一些招待的费用,到时候给我们核销。

2022-06-23 19:17
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答疑老师

回答: 那您没有收到钱时不用做帐。等他给您钱时,您就冲减管理费用。

2022-06-23 19:18
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138****5746

追问: 那供应商那边应该怎么做账?

2022-06-23 19:19
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138****5746

追问: 我还得给我的客户挂账,所以想知道

2022-06-23 19:20
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答疑老师

回答: 借营业外支出,贷其他应付款

2022-06-23 19:24
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