同学,你好 之前的分录不对 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费
追问: 跨月了,怎么重做分录
回答: 同学,你好 借:开发成本~开发间接费~电费 贷:应收账款
追问: 收到电费专票的进项发票怎么做分录,能不能冲抵施工方的销项
回答: 同学,你好 借:开发成本~开发间接费~电费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 跨月了,怎么重做分录
回答: 同学,你好 借:开发成本~开发间接费~电费 贷:应收账款
追问: 收到电费专票的进项发票怎么做分录,能不能冲抵施工方的销项
回答: 同学,你好 借:开发成本~开发间接费~电费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款