你好! 可以跨月但是不能用电子的。
追问: 那为什么我当时填了红字信息表以后,开电子专票负数也能成功啊?
追问: 现在我已经不小心用电子专票负数了,那怎么办?能重新操作吗?
回答: 原则上纸质发票对应纸质发票冲红,不然到时候数据会有差额,具体你联系税务专管员看需不需要调整,税管员说没问题就不用调整了。
追问: 那这个能不能重新撤销重新用纸质专票红冲啊?
回答: 可以的,最好是撤销再用纸质。
追问: 这个怎么撤销呢?能告诉我怎么撤销吗?
回答: 使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理: 填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。 具体的办理流程还需要与税局专管员沟通。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那为什么我当时填了红字信息表以后,开电子专票负数也能成功啊?
追问: 现在我已经不小心用电子专票负数了,那怎么办?能重新操作吗?
回答: 原则上纸质发票对应纸质发票冲红,不然到时候数据会有差额,具体你联系税务专管员看需不需要调整,税管员说没问题就不用调整了。
追问: 那这个能不能重新撤销重新用纸质专票红冲啊?
回答: 可以的,最好是撤销再用纸质。
追问: 这个怎么撤销呢?能告诉我怎么撤销吗?
回答: 使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理: 填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。 具体的办理流程还需要与税局专管员沟通。