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CPA100用户7420

九月购进库存商品发票没有到。我暂估了六万。现在发票到了3万多。我先把暂估冲红三万多。然后再做发票三万多对吗老师。等后面发票到了再冲红后面的对不?可是上月发票没有到银行付款了我暂估挂的银行存款。现在这个月发票到了一部分怎么做会计分录呀

153 2021-11-26 15:55
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老师解答
2021-11-26 15:57

一、先做暂估入库,发票到了冲销暂估,再按发票入账处理。

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CPA100用户7420
2021-11-26 16:06

追问: 发票到了一部分。那只冲一部分暂估?还是等发票全部到了冲暂估。那按发票入账处理。款是九月银行付的。冲红后十月。再按发票做借库存商品借应交税费贷银行存款吗

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答疑老师
2021-11-26 16:08

回答: 如果是发票到了一部分,你可以按发票的金额冲销暂估的分录,再按发票的金额重新入账,后期的发票到了,再冲销另外需要冲销的金额,再按照发票重新入账处理。

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CPA100用户7420
2021-11-26 16:26

追问: 好的。谢谢

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答疑老师
2021-11-26 16:27

回答: 祝学习进步,工作顺利

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