一、先做暂估入库,发票到了冲销暂估,再按发票入账处理。
追问: 发票到了一部分。那只冲一部分暂估?还是等发票全部到了冲暂估。那按发票入账处理。款是九月银行付的。冲红后十月。再按发票做借库存商品借应交税费贷银行存款吗
回答: 如果是发票到了一部分,你可以按发票的金额冲销暂估的分录,再按发票的金额重新入账,后期的发票到了,再冲销另外需要冲销的金额,再按照发票重新入账处理。
追问: 好的。谢谢
回答: 祝学习进步,工作顺利
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 如果是发票到了一部分,你可以按发票的金额冲销暂估的分录,再按发票的金额重新入账,后期的发票到了,再冲销另外需要冲销的金额,再按照发票重新入账处理。
追问: 好的。谢谢
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