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CPA100用户5875

老师,我是建筑会计,我收到一张发票,是做外墙保温施工的的供货商开的,发票开的是:*建筑服务*工程服务,请问1、会计分录怎么做?2、2021年9月我开了500万发票,有的供货商还没给我发票,我做了暂估成本入账,请问暂估的这个发票是最晚2021年12月31日开出还是明年汇算清缴2022年5月31日开出?麻烦老师回复我的以上两个问题,谢谢!

199 2021-10-19 11:07
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老师解答
2021-10-19 11:13

你好 ; 1. 借工程施工-合同成本 - 人工费 贷银行存款 2; 可以暂估的; 次年汇算之前发票给你就可以税前扣除的

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CPA100用户5875
2021-10-19 11:14

追问: 老师,外墙保温施工为什么会计入人工费?是不是记错了?

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CPA100用户5875
2021-10-19 11:15

追问: 您的意思是明年5月31号前,也就是2022年开票都可以吗?

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答疑老师
2021-10-19 11:30

回答: 你好 ;如果 你工程里面包括了人工费和材料费   你就分别区分来做 我上面只是给你举例写了一个人工费而已 ;   是的 

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CPA100用户5875
2021-10-19 11:32

追问: 老师,这是外墙保温施工合同,人工和材料都有,学生觉得你说的不对

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答疑老师
2021-10-19 11:37

回答: 你好 ;   我只是给你举例 写的人工费;  你施工合同 比如你 人工和材料 分别是多少钱; 你就根据金额来做明细就行了。 如果确实没有金额 明细的; 直接做 :借工程施工- 合同成本- 施工工程费 即可   

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