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CPA100用户9428

公司举办活动委托第三方收取门票,7月份的时候给其中一个公司开了100块的普票,分录做:借:应收账款100 贷:其他业务 100。但是8月份才收到第三方转入的票务费1000(其中包含了已开票的100,其他为无票收入)。那收到这笔钱时分录应该怎么做?

174 2021-10-16 16:14
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老师解答
2021-10-16 16:17

借:银行存款 1000 贷: 应收账款100 贷:其他业务收入 900

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CPA100用户9428
2021-10-16 16:18

追问: 没有应交税费的?

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答疑老师
2021-10-16 16:26

回答: 只是举例,交的税费,你加进去就了啊,从收入中扣减

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CPA100用户9428
2021-10-16 16:27

追问: 我就是因为7月份的账务忘记做税费了,所以想问下8月份的账务应该怎么处理

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答疑老师
2021-10-16 16:29

回答: 借:银行存款 1000 贷: 应收账款100 贷:其他业务收入 890.1     应交税费-应交增值税 9.9

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CPA100用户9428
2021-10-16 16:34

追问: 所以应收账款里也包含了增值税就不用另外列出吗

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答疑老师
2021-10-16 16:36

回答: 不用啊,那个是你应该收到的钱

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