你好,10月份正常申报7-9月份的税款,第四季度可以0申报这个专票
追问: 我10月份红冲了要重开的呀 而且重开的征收品目不同 怎么零申报呢
回答: 是啊,10月份开具红冲发票,在开具正数发票,正好相互抵消了,如果有余额就申报余额
追问: 征收品目不同也可以相互抵消吗
追问: 就相当于我之前开的是货物的 重开的是服务类的
回答: 可以,都是缴纳申报增值税专票的,申报的时候是申报在一个地方的
追问: 申报表不是左边是货物右边是服务嘛
回答: 是,你们差别这么大,这都不一样嘛,那各申报各的,在里面
追问: 就是左边货物填负数 右边服务填正数 最后带出来的应缴税款一正一负是不是这样的
回答: 嗯嗯,是这样字的呢,是的呢
追问: 好的明白了
回答: 呃呃呃,好的呢,好的呢
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追问: 我10月份红冲了要重开的呀 而且重开的征收品目不同 怎么零申报呢
回答: 是啊,10月份开具红冲发票,在开具正数发票,正好相互抵消了,如果有余额就申报余额
追问: 征收品目不同也可以相互抵消吗
追问: 就相当于我之前开的是货物的 重开的是服务类的
回答: 可以,都是缴纳申报增值税专票的,申报的时候是申报在一个地方的
追问: 申报表不是左边是货物右边是服务嘛
回答: 是,你们差别这么大,这都不一样嘛,那各申报各的,在里面
追问: 就是左边货物填负数 右边服务填正数 最后带出来的应缴税款一正一负是不是这样的
回答: 嗯嗯,是这样字的呢,是的呢
追问: 好的明白了
回答: 呃呃呃,好的呢,好的呢