你好,你们这个是固定资产是吗。
回答: 如果是的话,增值税需要交的13%,即使没有抵扣,当时你们是没有收到专票,它不允许抵扣,是政策允许抵扣,你们自己没有抵扣。
回答: 附加税13%,所得税看利润。
追问: 是的老师,公务车辆
回答: 如果是的话,增值税需要交的13%,即使没有抵扣,当时你们是没有收到专票,它不允许抵扣,是政策允许抵扣,你们自己没有抵扣。 2021-07-19 11:15 附加税13%,所得税看利润。 2021-07-19 11:15
回答: 附加税我打错了,应该是12%。
追问: 好的老师,所以我这边报税的话,买入部分是只处理印花税,卖出部分除了印花税外,需报13%的销项税+10000差价的所得税吗?
回答: 对的,是的是这么做的。
追问: 老师,请问附加税的12%是怎么申报的?是和印花税申报界面一样的地方吗?
回答: 你好,和你其他的附加税一块的,你需要交多少增值税?然后缴纳的增值税填写在计税依据里面就行。
追问: 好的老师,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
回答: 如果是的话,增值税需要交的13%,即使没有抵扣,当时你们是没有收到专票,它不允许抵扣,是政策允许抵扣,你们自己没有抵扣。
回答: 附加税13%,所得税看利润。
追问: 是的老师,公务车辆
回答: 如果是的话,增值税需要交的13%,即使没有抵扣,当时你们是没有收到专票,它不允许抵扣,是政策允许抵扣,你们自己没有抵扣。 2021-07-19 11:15 附加税13%,所得税看利润。 2021-07-19 11:15
回答: 附加税我打错了,应该是12%。
追问: 好的老师,所以我这边报税的话,买入部分是只处理印花税,卖出部分除了印花税外,需报13%的销项税+10000差价的所得税吗?
回答: 对的,是的是这么做的。
追问: 老师,请问附加税的12%是怎么申报的?是和印花税申报界面一样的地方吗?
回答: 你好,和你其他的附加税一块的,你需要交多少增值税?然后缴纳的增值税填写在计税依据里面就行。
追问: 好的老师,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。