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CPA100用户7765

上个月开了一张电子普票是免税的,给开成有征税的9%税率,这个月已经冲红重开,申报增值税缴纳原先错误的发票上的税额岂不是多交了吗,如果退税是这个月申请还是下个月?

212 2021-07-10 10:43
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老师解答
2021-07-10 10:46

你好,你有进项抵扣吗?没有的话多,交税下一个月开了附属发票申请。

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CPA100用户7765
2021-07-10 10:50

追问: 没有进项抵扣,因为我们今年开的都是免税发票,上个月开的发票品种没开过以为要交税,其实是免税,那就是说申报6月的多缴税还要交附加税。这个月(7月)开了负数发票可以申请退税吗

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答疑老师
2021-07-10 10:54

回答: 你好是的,在八月份申报之后退税。

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CPA100用户7765
2021-07-10 10:57

追问: 那就是说要在八月份申报七月份的时候才能申请退税。那如果这样的话申报6月份的不能直接在附表一上修改更正吗,有没有其他调整方法

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答疑老师
2021-07-10 11:01

回答: 你好,你去税务局问下,允许你们按免税来申报吧,自己是申报不了的,因为比对不通过。

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