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CPA100用户6919

老师:2月25号采购润喉糖10件,货款金额10000元;以银行存款转账汇款。3月1号收到润喉糖10件,未收到润喉糖增值税发票10000元。3月4号收到增值税发票10000元。在我的收付款的记账凭证里怎么做分录?谢谢

432 2021-03-04 18:53
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老师解答
2021-03-04 18:54

你好 稍等同学,我写下分录再发你,老师答题有时间限制。

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答疑老师
2021-03-04 19:01

回答: 2月25采购 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 3月4日收到发票 借:库存商品 8849.56 应交税费——应交增值税——进项税 1150.44 贷:预付账款 10000 3.1收到商品进销存系统入库,无需做账

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CPA100用户6919
2021-03-04 19:07

追问: 老师第一个在付款凭证里做,第二个是在哪做分录?

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答疑老师
2021-03-04 19:11

回答: 你好 你们怎么分的,正常在做账系统做就可以了。

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CPA100用户6919
2021-03-04 20:01

追问: 我刚学做分录。就是不知道才问的您?您回答问题请明示,谢谢

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答疑老师
2021-03-04 20:05

回答: 你好 平时做账根据凭证做账,你这里的银行回单就是付款凭证,根据这个凭证和第一分录直接录入做账系统。 采购进货单和发票是进货凭证,根据这两个凭证,把第二个分录录入做账系统。

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CPA100用户6919
2021-03-04 20:20

追问: 老师第二个分录是在转账凭证里做吗?

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答疑老师
2021-03-04 20:25

回答: 你好 采购凭证,或者入库凭证。第一个分录属于转账。

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