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CPA100用户6856

老师:收到增值税专用发票1万元。货款上月订货时已经用银行存款转账给对方公司支付过了。在收付款记帐凭证里面怎么做分录?

450 2021-03-04 17:48
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老师解答
2021-03-04 17:49

你好,上个月是怎么做的?

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CPA100用户6856
2021-03-04 17:55

追问: 我还没做。刚学不知道现在怎么分录

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答疑老师
2021-03-04 17:56

回答: 货物到了吗 如果没有借预付账款贷银行存款。

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CPA100用户6856
2021-03-04 17:56

追问: 我是在模拟怎么做分录

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答疑老师
2021-03-04 17:58

回答: 上个月借预付账款贷银行存款 这个月收到发票也入库了借库存商品应交税费应交增值税进项贷预付账款。

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CPA100用户6856
2021-03-04 17:58

追问: 还用写应收税票吗

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CPA100用户6856
2021-03-04 17:59

追问: 货收到了。现在收到的税票

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答疑老师
2021-03-04 18:01

回答: 应收税票是什么意思 第二个不已经用到了发票吗?

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CPA100用户6856
2021-03-04 18:29

追问: 老师是在收款凭证里面做对吗?

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答疑老师
2021-03-04 18:33

回答: 是的,在凭证里面直接做就行。

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CPA100用户6856
2021-03-04 18:36

追问: 我问的是:在收款凭证里面做对吗?收到税票

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CPA100用户6856
2021-03-04 18:36

追问: 我的记账凭证是:收付转的记账凭证

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答疑老师
2021-03-04 18:38

回答: 第一个分录是付款凭证里面第二个是转账凭证。

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CPA100用户6856
2021-03-04 18:39

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-03-04 18:44

回答: 不用客气,工作愉快。

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