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CPA100用户7094

去年之前会计做账时,没有计提附加税,资产负债表中应交税费只显示上月应交的增值税金额。而我这月做时计提了增值税和附加税,所以应交税费是两数之和。现在这样做可以吗?还是要改成之前那样?谢谢

280 2021-02-26 09:05
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老师解答
2021-02-26 09:09

同学你好!是按你自己  这样处理  就可以了哦

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CPA100用户7094
2021-02-26 09:11

追问: 我取得的750元的财务软件一年的使用权发票(普票),这个怎么做账务处理?谢谢

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答疑老师
2021-02-26 09:13

回答: 这个的话   先既然预付账款 然后   每月分摊   结转到管理费用哦

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CPA100用户7094
2021-02-26 10:04

追问: 这样每个月的分录怎么做?没做过摊销的。谢谢

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答疑老师
2021-02-26 10:06

回答: 借:预付账款     贷:银行存款 分摊 借:管理费用     贷:预付账款

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CPA100用户7094
2021-02-26 10:16

追问: 发票放到第一个月里。后面每个月只做这笔分录,不用附原始凭证?可以按季度分摊吗?谢谢

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答疑老师
2021-02-26 10:48

回答: 这个按月分摊哦     不用附原始凭证了

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CPA100用户7094
2021-02-26 10:50

追问: 好的。谢谢

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答疑老师
2021-02-26 10:50

回答: 不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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