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你好老师,有免费的财务做账系统吗
29
2021-02-23 14:31
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同学你好 这个没有免费的
2021-02-23 14:34
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我公司为科技型公司 我自己研发出无形资产 并申请了专利 那我用摊销吗? 还是当我把这项专利卖了之后 直接主营业务成本呢?
答:
你好! 你的理解很对 应该直接记入主营业务成本
请问 我手上有1117000的进项 税额128000左右 税负率2.1 请问我能开多少销项
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你好,如果进项,销项都是13%,可以按这个公式计算 进项占销项的比例=1—2.1%/13% 然后用 进项含税/进项占销项的比例,就是可以开具的销项含税金额
老师我验发票提示这样,是正常发票吗?
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是正常发票吗? 不是
我改怎么计提工资 还有发放工资
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你等会等会等会等会
客户退货,我们开了红字发票,款项什么时候退回?
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您好,退款的时间双方约定按照约定的执行。有合同的执行合同约定
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唐汨莎
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或有事项确定资产的前提条件是该事项已经确定负债,在基本确定可以收到补偿的时候,确认为其他应收款,不得冲减预计负债的账面价值。 1、或有事项确定资产的前提条件是该事项已经确定负债,为啥?
答:
你好,因为这个或有资产是基于这个负债事实的成立,是一个对应的概念,如果这个负债事实不成立,那么也就谈不上与之相关的资产的确认。
2
11年预收12.5万元现金货款,一直没要货,12年现金结转后,所有现金支付了一笔货款,结果对方要求退回货款,我在公司户提取12.5万元退还,这样得怎么做账?
答:
收取预收款 借:银行存款 贷:预收账款 退还做相反分录即可。
3
公司食堂购买塑料凳子怎么做分录?
答:
您好!根据上面固定资产定义,食堂购买的桌椅,如果单位价值在2000元以上,应该计入固定资产科目;单位价值在2000元以下,可以计入低值易耗品科目。 折旧或摊销的费用计入"管理费用--福利费"或"应付福利费"科目。
4
9月份有留抵税额,10月份没有发生业务,纳税申报时主表审核失败,原因是非挂账时增值税主表20行一般货物累计应等于0,是什么原因
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同学你好 当时有没有填写累计数据呢
5
一般纳税人月底,结转进项税额和销项税额的差时,记入转出未交增值税里,这个是不管进项和销项谁的金额大,一律都是记入“转出未交增值税”里么?
答:
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
6
老师,我申报1月工资报错金额,申报了30000,但是累计减除费用是60000,1月申报也没有提示我交个税,这还需要交个税吗
答:
您好!2021年累计超过6万才要交个税的。
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请问内蒙古自治区,企业所得税,100万以内税率是3%,超过100万那部分是5%是吧
答:
您好,目前没有这个政策。
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老师,问下,没有会计证考中级,河南要求信息采集,这个信息采集怎么采集?
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同学你好 用你的工作采集
9
从江苏到上海的高速收费票丢失,能不能在手机上发条短信,给个证明
答:
同学你好 纸质的吗?要有发票才行
10
请问一下,甲方直接代付的以劳务费的形式发工资卡给到材料商及劳务的款项,我们公司如何做账,这是年底挂靠人直接让甲方以发工资形式给的工程款,没有进公司账户,现在挂靠人跟我讲他们付了人工费还有材料费,我应该如何做账,要他们提供什么样的凭证才是合理的?实际上材料商及劳务都开过发票给到我们公司,正常流程是钱进公司账,公司再打款到他们提供发票的公司。现在这种情况应该怎么办啊
答:
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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