你好 借;银行存款,贷;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额)
追问: 我是上个月收到的钱,这个月收到的蓝字发票,我不明白 收到钱我做借;银行存款,贷;管理费用了 后来去报税才知道出纳发票开红字审请单了
追问: 所以负数发票进项税额这个月做了 又开了正数来,
回答: 你好,应当收到钱,收到发票一起做一笔分录 借;银行存款,贷;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额)
追问: 然后发票金额还没开齐 这个月还要开
回答: 你好,先收到钱可以这样处理 借;银行存款,贷;其他应付款 开具发票,借;其他应付款,贷;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额)
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我是上个月收到的钱,这个月收到的蓝字发票,我不明白 收到钱我做借;银行存款,贷;管理费用了 后来去报税才知道出纳发票开红字审请单了
追问: 所以负数发票进项税额这个月做了 又开了正数来,
回答: 你好,应当收到钱,收到发票一起做一笔分录 借;银行存款,贷;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额)
追问: 然后发票金额还没开齐 这个月还要开
回答: 你好,先收到钱可以这样处理 借;银行存款,贷;其他应付款 开具发票,借;其他应付款,贷;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额)