您好,借管理费用,贷营业外收入或其他收益
追问: 抵税如何写了老师
回答: 您好,抵税不写分录,
追问: 可是应交税金——应交增值税这个科目不平,280的抵税的 我计提多280,现在少交280
回答: 您好,剩余应交税费应交增值税就是您需要缴纳的金额
追问: 其他我交了,我又抵税280元了
回答: 您好,缴纳分录,借应交税费应交增值税,贷银行存款280
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 您好,抵税不写分录,
追问: 可是应交税金——应交增值税这个科目不平,280的抵税的 我计提多280,现在少交280
回答: 您好,剩余应交税费应交增值税就是您需要缴纳的金额
追问: 其他我交了,我又抵税280元了
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