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CPA100用户5758

这道差额征收的题的第二小题里面说19年3月份a公司在乙地提供建筑服务,不含税额是12万元,老师讲的时候为什么说这12万元有预缴3600块钱的税呢?他不是应该和后面那个二十万元加在一起,然后扣除5万元的分包款以后的27万元一起交税吗?怎么又出现了一个预缴的3600呢?

361 2021-01-23 16:19
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老师解答
2021-01-23 18:36

就你这里有12万的这个合同收入呀,如果说按照简易计税就是3%,预交就是预交三千六。就没有考虑后分包扣除的情况。

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CPA100用户5758
2021-01-23 23:44

追问: 不是12万元再加上20万元,然后再扣除了5万元以后再开始交税,应该是8100啊,不应该再减去3600吧,没有信息表明他已经预交了3600了呀

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答疑老师
2021-01-24 09:33

回答: 就是说你异地施工的时候,这个预缴纳是必须的,同学这个不用偶尔说也要计算。

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答疑老师
2021-01-24 09:33

回答: 这个不用说,也是要计算预交部分的。

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答疑老师
2021-01-24 09:34

回答: 你这里的预交直接用你的合同金额12万乘以了3%的计算预缴纳的

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