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CPA100用户9751

开出发票计提印花税交了印花税,后来发票冲红了,那已经交的税金怎么办?需要怎么做分录

573 2021-01-19 18:24
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老师解答
2021-01-19 18:27

您好!印花税是按照合同金额缴纳的,即使合同作废或者签订以后未执行,也要缴纳。

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答疑老师
2021-01-19 18:30

回答: 您好!借应交税费印花税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 借以前年度损益调整 贷未分配利润 把多计提的红冲了。 本年度就不用以前年度损益科目,做原来交税的相反分录,收不到退的钱建议做营业外支出,这样所得税还可以扣除。

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