同学你好 借:银行存款 贷:专项应付款 支付一半 借:原材料 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:主营业务成本(假设结转为成本了)
追问: 谢谢老师,我们付款时。写的是 借:应付账款 贷:银行存款 这样的话专项应付款怎么结转呢,可以这样写吗 借:专项应付款 贷:营业外收入
回答: 你拿到补助是干啥的呢? 生产产品 还是建造资产?
追问: 拿到补助,我们付了合同款
回答: 什么项目的合同? 最终计入什么项目?
追问: 就是普通的购买进项技术服务费的合同,当时收到进行票,做的是 借:管理费用-研发费用-技术服务费 贷:应付账款 后来用补助付了这笔应付账款
回答: 那就冲 借:递延收益 贷:管理费用-研发费用-技术服务费
追问: 老师,我不是很明白,是收到的时候写 借:银行存款 贷:递延收益 付款时,写 借:应付账款 贷:银行存款 结转时写 借:递延收益 贷:管理费用吗
回答: 借:银行存款 贷:递延收益 付款时,写 借:应付账款 贷:银行存款 结转时写 借:递延收益 贷:管理费用
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 谢谢老师,我们付款时。写的是 借:应付账款 贷:银行存款 这样的话专项应付款怎么结转呢,可以这样写吗 借:专项应付款 贷:营业外收入
2021-01-14 18:12回答: 你拿到补助是干啥的呢? 生产产品 还是建造资产?
2021-01-14 20:14追问: 拿到补助,我们付了合同款
2021-01-15 10:49回答: 什么项目的合同? 最终计入什么项目?
2021-01-15 11:01追问: 就是普通的购买进项技术服务费的合同,当时收到进行票,做的是 借:管理费用-研发费用-技术服务费 贷:应付账款 后来用补助付了这笔应付账款
2021-01-15 11:16回答: 那就冲 借:递延收益 贷:管理费用-研发费用-技术服务费
2021-01-15 11:37追问: 老师,我不是很明白,是收到的时候写 借:银行存款 贷:递延收益 付款时,写 借:应付账款 贷:银行存款 结转时写 借:递延收益 贷:管理费用吗
2021-01-15 11:50回答: 借:银行存款 贷:递延收益 付款时,写 借:应付账款 贷:银行存款 结转时写 借:递延收益 贷:管理费用
2021-01-15 13:33