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180****5476

公司在A地卖了一套房产,在当时A地进行了缴税,现在回到公司所在地B地进行申报,我需要申报哪张表?哪些数?还有就是我已经填报了12月的申报表了,是在申报错误更正那里进行那张表的更正申报?

96 2021-01-14 10:32
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老师解答

如果说你在这个不动产所在地交了一部分税,那么你回机构里申报的时候,把这个已经交了这些税在这个预交税金或者是已交税金这一栏填写扣除就可以了。

2021-01-14 10:54
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180****5476

追问: 老师,能麻烦您说一下具体是填哪张表吗?

2021-01-14 10:56
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答疑老师

回答: 直接是增值税的主表呀,图标里面有一个预交填写就可以了。

2021-01-14 11:00
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180****5476

追问: 是分次预缴税额吗?

2021-01-14 11:02
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答疑老师

回答: 对了,你就在这里面填写就可以了。

2021-01-14 11:03
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180****5476

追问: 好的,谢谢老师

2021-01-14 11:07
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180****5476

追问: 老师,那我之前已经申报过一次,并且交费了,我现在进行申报更正,会不会再让我交一次税?

2021-01-14 11:13
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答疑老师

回答: 如果说你是更正的话,之前已经交过的,你填写在已缴里面呀,就不会让你再重新交了。

2021-01-14 12:51
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180****5476

追问: 我的意思是除了卖房的这个增值税之外其他的增值税我也已经申报过一次也交费了。是把这部分前几天刚申报已交费的税费在这次更正里也填入已缴里吗?

2021-01-14 13:07
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答疑老师

回答: 对的,也是这个样子处理的。

2021-01-14 13:10
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180****5476

追问: 好的,谢谢

2021-01-14 13:12
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答疑老师

回答: 不客气,祝你工作愉快

2021-01-14 13:12
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