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130****8979
工资不够交个税,员工想交税如何处理
54
2021-01-13 14:33
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你好: 员工可以申报从多处获得工资,然后自己向税局申请缴税。
2021-01-13 14:38
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老师,直接开的免税发票怎样做会计分录,申报时怎样填写?
答:
借 应收账款 贷 主营业收入 属于什么免税,确定增值税申报填列的地方
老师,小规模纳税人: 确认收入时:贷的:应交税费-应交增值税-减免税金 减免时:借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:营业外收入 请问,对吗?
答:
你好,是的,小规模不用写减免税,贷的:应交税费-应交增值税。减免时:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
有个红字发票信息表上传的时候 总是显示红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额),老师这是怎么回事呢
答:
你好,这个意思是说你冲红的部分比你原来的那张发票大。你找一下原来那张发票,看看是怎么回事
老师好,陪标的可以不用在账上体现吗?操作:招标部的借款---转到私人卡--再陪标,是不是可以不用在账上体现?
答:
您好, 这个是不能在公帐上体现的,这是违法的
老师您好,请问报增值税时,销售额是按利润表的营业收入填,还是填不含税收入呢?
答:
不含税的收入去填写,免税是含税填写
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请问啥叫有行动产啊??
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有形动产,是指可以感觉或触摸的、并且可以移动的财产。 如家具、汽车、珠宝以及艺术品
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为什么是存货的存在认定?少计成本 对应少结转存货 就是该结转的存货没结转 存在认定?
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您好,少记营业成本对应的存货是虚增,您想一下存货是在贷方结转,贷方结转少了那么对应借方就是增加了,即存在认定。
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老师您好 有几道题比较困惑 希望得到您详细的答复
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借银行存款 贷主营业务收入500*350=175000 应交税费-应交增值税(销) 175000*0.13=22750 借在途物资100*120=12000 应交税费-应交增值税(进)12000*0.13=1560贷银行存款 借库存商品12000 贷在途物资12000 借在途物资1000*50=50000 应交税费-应交增值税(进)50000*0.13=6500贷银行存款 借库存商品 50000 贷在途物资 50000 借库存商品-5*50=-250 应交税费-应交增值税(进)-250*0.13=-32.5贷银行存款-282.5 借原材料7.2万 应交税费-应交增值税(进)8*10%=0.8万 贷银行存款8万
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老师我们公司说建筑行业的,以公司名义购入一辆进口车辆,多久以后通过什么方法转入个人名下可以少交税?
答:
你这个你可以先放到公司的账上,然后就是说作为公司的资产折旧,可以减少所得税,那么后面折旧得差不多的时候可以低价转让给个人。
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你好。 将弄错的借方(或贷方)数据划双红线,盖上你的人名章,然后在正确科目上写上数据。
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不是截图这个吧,这个个人独资企业是交增值税,和经营所得个税
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老师,我需要到手50万不含税金额 ,我找人开9%的增值税 ,同时他收我6个点 ,我如果和对方要上所有税的钱,我应该怎么算
答:
你好,如果和对方要上所有税,合并计算为50*(1%2B9%%2B6%)
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个体户一个月可以开多少票?个体户要缴纳增值税吗?
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您好,这个是没有规定的,谢谢!
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18日,公司购买一台车床,买价240000元,增值税31200元,运杂费1000元,款项暂未支付,设备交付使用。怎么做分录?
答:
借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项 借:销售费用-运杂费 贷:应付账款
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3000元,公司交多少,个人交多少,深圳的,社保
答:
你好,深圳户籍是单位15%,个人8%,非深圳户籍是单位14%,个人8%
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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