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CPA100用户8473

老师好 我公司正建旅游点发生所有费用都进在建工程,现购米面油的款,分录是 借 在建工程一福利费500 贷 银行存款500 借 应付职工薪酬一应付福利费500 贷 应付职工薪酬一应付福利费500 这样做对吗?应付职工薪酬一应付福利费是不是先不用做,等到在建工程分摊时再过渡这个科目,有些不明白,不知该做还是不该做请教老师

319 2021-01-11 12:44
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老师解答
2021-01-11 12:47

同学你好 不对 应该是 借在建工程-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款

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CPA100用户8473
2021-01-11 13:05

追问: 老师好 等到工程峻工后,分录又该怎样做呢?

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答疑老师
2021-01-11 13:09

回答: 借固定资产 贷在建工程

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CPA100用户8473
2021-01-11 13:17

追问: 这种固定资产按多少年来折旧呢?

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答疑老师
2021-01-11 13:31

回答: 这个是属于建筑物类的吗

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CPA100用户8473
2021-01-11 14:14

追问: 是建赛马场、宾馆、餐馆这些

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答疑老师
2021-01-11 14:17

回答: 那就按照十年折旧

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CPA100用户8473
2021-01-11 15:57

追问: 老师好 我公司购进的固定资产有食堂货物时 借 固定资产一电器设备5000 贷 银行存款5000 累计折旧时 借 管理费用一电器设备一食堂5000 贷 累计折旧 5000 这样做对吗?

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答疑老师
2021-01-11 16:03

回答: 对的, 这样做就可以的哦

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CPA100用户8473
2021-01-11 16:18

追问: 在这里 管理费用一电器设备不用进到福利费里是吧,即(管理费用一福利费),也不需要过渡应付职工薪酬一应付福利费这个科目是吧,那为什么食堂购米面油时是 借 管理费用一福利费500 贷 应付职工薪酬一应付福利费500 借 应付职工薪酬一应付福利费500 贷 银行存款500 这两种都是给食堂购货,为什么不一样呢?请老师讲解

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答疑老师
2021-01-11 16:28

回答: 你这个是计入福利费了,合并工资交个税的

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CPA100用户8473
2021-01-11 20:29

追问: 老师好 给食堂的米面油,没发给个人,

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答疑老师
2021-01-11 20:31

回答: 福利费通过应付职工薪酬就是要合并工资交个税

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CPA100用户8473
2021-01-11 20:52

追问: 怎样具体到个人呢

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答疑老师
2021-01-11 20:52

回答: 平均数,就是总金额除以人数

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