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CPA100用户7413

您好,老师,我想咨询下,比如:1月份预收10万货款,2月开了发票开了12万(开多发票,没发票冲销),且2月份预收了11万货款,这帐如何做?3月份购买到发票,总开了9万发票(开了2月份预收款的2万,冲了2月份多开的2万),请问老师,这怎么做账?

267 2021-01-07 18:22
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老师解答
2021-01-07 18:32

借银行 贷预收  ,开发票,借预收 贷主营业务收入, 应交增值税,按实际做,2月,借银行 贷预收,3月开发票按实际做借预收贷主营业务收入 应交增值税,不是按发票 我写这个

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答疑老师
2021-01-07 18:34

回答: 还有方法2 ,按发票做,借银行 贷预收,10万,借预收12万,贷主营业务收入 应交增值税,2 月做,借银行贷预收11万, 这个3月开,借预收 9万,贷主营业务收入 应交增值税,

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CPA100用户7413
2021-01-08 09:26

追问: 不好意思,老师,方法一,能不能也把数填上去哈

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答疑老师
2021-01-08 09:33

回答: 借银行 10万 贷预收10万  ,开发票,借预收 10万贷主营业务收入, 应交增值税,按实际做,2月,借银行 11万贷预收11万,3月开发票按实际做借预收  11万贷主营业务收入 应交增值税,不是按发票 我写这个

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