学员你好,你方是开票方,对吗? 相关分录如下: 借:银行存款700 财务费用70 贷:主营业务收入700 应交税费-应交增值税70
追问: 不是,我们是购货方。我也不知道他们怎么开票的,每次实际费用是700,这次发票开出来总额是707,实际他只收了700元。 可不可以直接做 借 管理费用 贷 库存现金?
回答: 学员你好, 借:管理费用 707 财务费用-7 贷:银行存款700 相当于是你方及时付,结方给予的现金折扣
追问: 那老师,平时还有一些同事报快餐票,因为没有发票所以用其他餐饮票代替,所以金额也是比实际报销的多,这可以么?账务又怎么处理呢?
回答: 学员你好,发票的问题理解了,对吗?新问题建议重新发问
追问: 好的。谢谢老师
回答: 学员你好,不客气的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 不是,我们是购货方。我也不知道他们怎么开票的,每次实际费用是700,这次发票开出来总额是707,实际他只收了700元。 可不可以直接做 借 管理费用 贷 库存现金?
回答: 学员你好, 借:管理费用 707 财务费用-7 贷:银行存款700 相当于是你方及时付,结方给予的现金折扣
追问: 那老师,平时还有一些同事报快餐票,因为没有发票所以用其他餐饮票代替,所以金额也是比实际报销的多,这可以么?账务又怎么处理呢?
回答: 学员你好,发票的问题理解了,对吗?新问题建议重新发问
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