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1. 红光制造厂为增值税一般纳税人,2020年7月发生下列经济业务: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元,增值税税额为91000元。专用发票当月通过认证并中报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库。 (2)接受某公司无常捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为 30000元,增值税税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。 材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元。 (3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元, 增值税税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通 过认证并申报抵扣。 (4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为 20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存 款支付。 要求:根据上述资料进行相应的会计处理,并计算当期应交增值税税额

3175 2020-12-23 08:14
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老师解答
2020-12-23 08:16

你好,当期应交增值税税额=销项税额—进项税额 由于你提供的全部是 进项税额信息,没有销项税额,这种情况是不需要缴纳增值税的。

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