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CPA100用户9237

老师好,请问下我们单位6月份有一张发票开错了,现在12月份才发现,我们让他们重新开了一张发票给我们,然后他们要我们把 6月份的那张发票给回他们,红冲的发票也不给我们,让我们直接把发票放到12月份入账。这样可以吗?

289 2020-12-21 17:34
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老师解答
2020-12-21 17:36

六月份儿没有做的可以啊。

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CPA100用户9237
2020-12-21 17:51

追问: 6月份的发票已经做账了的。

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答疑老师
2020-12-21 17:54

回答: 六月份儿的做了帐之后对方红冲,你需要做一个负数的,然后再做一个正数发票的 做到12月份

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