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CPA100用户4643

我司是购买方。冲红了之前已经申报抵扣的专票。 那我分录应该怎么写?

275 2020-12-14 19:44
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老师解答
2020-12-14 19:45

同学你好!这个的话 借:预付账款     贷:库存商品         应交税费-应交增值税-进项税转出

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CPA100用户4643
2020-12-14 19:47

追问: 那我收到销售方开的红字负数发票了又怎么写分录呢

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答疑老师
2020-12-14 19:50

回答: 这个一样的呀   不论是你们自己冲红  还是对方开红字发票的   效果一样的

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CPA100用户4643
2020-12-14 19:51

追问: 哦哦哦。这个进项税是转到了进项税转出这个科目了吗?为什么呢?直接做负数不行吗?

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答疑老师
2020-12-14 19:53

回答: 是转出的呀   这个是我习惯性的处理   当然   你做负数的分录    也可以啊

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CPA100用户4643
2020-12-14 19:55

追问: 好的。谢谢老师

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答疑老师
2020-12-14 20:13

回答: 不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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