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CPA100用户9088

老师,我们都是以银行支出的,11月多支付某某报销481.5元,我在12月份时在支付某某报销时扣出481.5元,我在做外账,怎么处理这笔分录呢

271 2020-12-02 09:37
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老师解答
2020-12-02 09:39

同学,你好 你11月份的这笔分录怎么做的?

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CPA100用户9088
2020-12-02 09:41

追问: 我现在就是不知道怎么做才好,11月份实际报销没有那么多,但是多付了481.5元,按实际支付做账的话,余额就对不上

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答疑老师
2020-12-02 09:45

回答: 同学,你好 11月付报销,比如应该报销1000.但实际给了他1481.5 借:管理费1000 其他应收款-某481.5 贷:银行存款1481.5 12月份,应该支付他1000元.要扣除481.5 借:管理费1000 贷:银行存款518.5 其他应收款-某481.5

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CPA100用户9088
2020-12-02 09:46

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-12-02 09:47

回答: 不客气,满意请5星好评,谢谢!

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