同学,你好 你11月份的这笔分录怎么做的?
追问: 我现在就是不知道怎么做才好,11月份实际报销没有那么多,但是多付了481.5元,按实际支付做账的话,余额就对不上
回答: 同学,你好 11月付报销,比如应该报销1000.但实际给了他1481.5 借:管理费1000 其他应收款-某481.5 贷:银行存款1481.5 12月份,应该支付他1000元.要扣除481.5 借:管理费1000 贷:银行存款518.5 其他应收款-某481.5
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,满意请5星好评,谢谢!
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职称:注册会计师,中级会计师
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