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CPA100用户3126

老师 问一下 10月份开了发票385062 挂到应收账款了 但10月份的发票里有一个没作废的 88062 我在11月份红冲了这一张发票 请问老师 收到款项后 我要怎么冲帐 借:应收 贷 主营业务收入

583 2020-11-26 10:11
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老师解答
2020-11-26 10:14

你好        你到时红冲后 你就得冲收入和应收账款的。 因为你实际是开了一张发票 对吗    

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CPA100用户3126
2020-11-26 10:16

追问: 开了四张发票 老师 合计金额 385062 其中一张本来是该作废的 忘了作废 所以在11月份红冲了 当我收到款项后 该怎么走分录啊 老师

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答疑老师
2020-11-26 10:18

回答: 你好     那你 跨月了作废的话 10月还是得做收入 和挂应收账款 。 11月开红字发票 后 在冲应收账款 和收入 对应这个  金额就行了。     

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CPA100用户3126
2020-11-26 10:21

追问: 对 老师 我十月份做了收入 我只需要冲冲红后的收入就可以了吧 老师 385062-88062后的金额 是这样吗 老师

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答疑老师
2020-11-26 10:24

回答: 你好    是的     是的就是这样意思    

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CPA100用户3126
2020-11-26 10:25

追问: 谢谢哈 老师 我真的不会

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答疑老师
2020-11-26 10:28

回答: 没事的。 希望能帮到你 。    比如你 10月开了总计金额是   385062 11月红冲了  -88062  ;那么总的收款就是   385062-88062 就是你应该收取的款项 这个是做收入金额   

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CPA100用户3126
2020-11-26 10:29

追问: 谢谢您 老师 真的很清楚 明白了

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答疑老师
2020-11-26 10:33

回答:  没事的 希望能帮到你  满意请给予评价  

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