你好 你到时红冲后 你就得冲收入和应收账款的。 因为你实际是开了一张发票 对吗
追问: 开了四张发票 老师 合计金额 385062 其中一张本来是该作废的 忘了作废 所以在11月份红冲了 当我收到款项后 该怎么走分录啊 老师
回答: 你好 那你 跨月了作废的话 10月还是得做收入 和挂应收账款 。 11月开红字发票 后 在冲应收账款 和收入 对应这个 金额就行了。
追问: 对 老师 我十月份做了收入 我只需要冲冲红后的收入就可以了吧 老师 385062-88062后的金额 是这样吗 老师
回答: 你好 是的 是的就是这样意思
追问: 谢谢哈 老师 我真的不会
回答: 没事的。 希望能帮到你 。 比如你 10月开了总计金额是 385062 11月红冲了 -88062 ;那么总的收款就是 385062-88062 就是你应该收取的款项 这个是做收入金额
追问: 谢谢您 老师 真的很清楚 明白了
回答: 没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 开了四张发票 老师 合计金额 385062 其中一张本来是该作废的 忘了作废 所以在11月份红冲了 当我收到款项后 该怎么走分录啊 老师
回答: 你好 那你 跨月了作废的话 10月还是得做收入 和挂应收账款 。 11月开红字发票 后 在冲应收账款 和收入 对应这个 金额就行了。
追问: 对 老师 我十月份做了收入 我只需要冲冲红后的收入就可以了吧 老师 385062-88062后的金额 是这样吗 老师
回答: 你好 是的 是的就是这样意思
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回答: 没事的。 希望能帮到你 。 比如你 10月开了总计金额是 385062 11月红冲了 -88062 ;那么总的收款就是 385062-88062 就是你应该收取的款项 这个是做收入金额
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