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CPA100用户2164

老师你好,我这边有一个问题是在六月份的时候我认证了一批发票,但是呢系统导入数据没有导入出来,我们公司的财务呢,就直接嗯把这个数报上去了,一直到现在这个数据都没有出来,相当于我从六月份到11月份的这个增值税的申报表都有问题,就少了这个进项税的这个税额是29万多,那像这个情况我该怎么处理?我现在不是当月的问题,是六月份的问题,六月份的问题导致现在一直存在问题,因为我当时是零申报,是因为我的这个就是留底数额比较大,六月份的时候呢,我觉得下半年开票比较多,所以我在六月份的时候呢,我又认证了一批发票,然后但是当时这批数据却没有出来

361 2020-11-25 10:12
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老师解答
2020-11-25 10:16

你好!你是勾选认证的吗

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CPA100用户2164
2020-11-25 10:19

追问: 对我已经勾选认证了,但当时的话数据没出来,因为我原先有留底,然后呢,我就不需要交税,我就没在意,然后我就那个那边儿会计就直接提了,我就没在意啊,提完之后的话呢,我是这个月才发现的,之前的那个六月份的申报就已经有问题啦。

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答疑老师
2020-11-25 10:31

回答: 你好!是的。你需要重新申报。

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