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CPA100用户6789

一般纳税人开出500万的工程款专票收入,有进项税抵扣,收入分录是:借:应收账款_某某工程贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税额),那成本账怎么做分录?请大家帮忙解答。谢谢!

608 2020-11-25 10:12
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老师解答
2020-11-25 10:14

同学你好 借 主营业务成本 贷 主营业务收入 合同毛利(倒挤)

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CPA100用户6789
2020-11-25 11:43

追问: 好像不是这样做耶!

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答疑老师
2020-11-25 12:02

回答: 工程结算会计分录: (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 贷:应付工资、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 贷:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利        主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工 这是D,AO的解读

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CPA100用户6789
2020-11-25 12:07

追问: 老师,我只是开出专票收入,有收入,也要有成本呀,我是在纠结怎么结转成本,开出专票收入分录我会做,可到了成分我就不会了,求帮助

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答疑老师
2020-11-25 13:45

回答: 你如果不通过工程施工和工程结算进行核算。那就直接借主营业务成本。贷工程物资应付职工薪酬,应付账款。等科目。

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