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CPA100用户2797

老师我想问下产生的增值税在次月做账时怎么做,我们一个会计做的应交税费-应交增值税-销项税额 一个会计做的是-已交税费

280 2020-11-12 11:06
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老师解答
2020-11-12 11:07

已交不对 这个是当月缴纳当月的

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CPA100用户2797
2020-11-12 11:07

追问: 那老师正确的应该是什么呢

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答疑老师
2020-11-12 11:12

回答: 借应交税费未交增值税贷银行存款

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CPA100用户2797
2020-11-12 11:18

追问: 那月底还要转出来吗

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答疑老师
2020-11-12 11:59

回答: 借转出未交增值税贷未交增值税

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CPA100用户2797
2020-11-12 15:20

追问: 那做完交完税款的凭证之后紧接着做转出的凭证可以吗,我怕自己忘记

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答疑老师
2020-11-12 15:25

回答: 你好,这个是上一个月转出,次月缴纳。

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CPA100用户2797
2020-11-12 15:28

追问: 做账的时候是次月见到付款回单时候做的,麻烦老师讲明白点,我小白不太懂,谢谢老师了

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答疑老师
2020-11-12 15:29

回答: 借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税,这个是结转需要缴纳的,增值税在本月多。

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答疑老师
2020-11-12 15:29

回答: 下个月交税,申报借应交税费,未交增值税贷银行存款。

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CPA100用户2797
2020-11-12 15:35

追问: 那就是比如四月份的税我在当月就应该做成:借应交税费-应交增值税转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税然后5月份交完税是应交税费-未交增值税;贷,银行存款

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答疑老师
2020-11-12 15:38

回答: 你好是的,是这么做的。

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CPA100用户2797
2020-11-12 15:40

追问: 哦哦,知道了,谢谢老师,我的师傅们都不是这么做的,因为我现在还不能做账只能看他们的凭证

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答疑老师
2020-11-12 15:43

回答: 一般纳税人就是这么做。

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CPA100用户2797
2020-11-12 15:46

追问: 老师,那税金及附加也应该是产生的四月做对不,我们的会计都是在次月交税的那个月做了,我想学正确的做法

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答疑老师
2020-11-12 15:47

回答: 当月计提 次月缴纳

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CPA100用户2797
2020-11-12 15:50

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-11-12 15:51

回答: 不用客气的 工作愉快

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